邢台市国资委开展内部控制建设与内部审计专题调研
邢台市国资委开展内部控制建设与内部审计专题调研
入库时间:2022-04-14|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:邢台市国资委
4月12日至13日,市国资委一级调研员张云芳带领相关科室对市国资委监管企业开展内部控制建设与内部审计专题调研。

调研组先后到邢台市交通建设集团有限公司、河北邢襄产业投资集团有限公司、河北顺德投资集团有限公司采取座谈交流的形式,详细了解监管企业内部控制建设与内部审计在工作开展过程中存在的问题和困难。

张云芳指出,内部控制是企业防范经营风险的重要手段,能够有效促进企业合规化管理,各企业要按照年初市国资委工作部署,有力推进企业内部控制建设。同时,结合内部审计工作,及时发现子企业在经营过程中出现的问题,抓好问题整改,有效化解经营风险。

张云芳要求,内部控制建设作为国企改革三年行动重点工作,监管企业要按照相关文件要求,高标准、高质量完成集团公司内部控制建设工作,持续推进内控体系在公司治理 ……
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