河北省国资委印发《关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》
河北省国资委印发《关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》
发布日期:2020-12-11|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:国资数据中心
为深入贯彻落实中央审计委员会和省委审计委员会有关会议精神,不断完善监管企业内部审计监督体系,有效发挥内部审计“内生免疫力”作用,根据国家有关法律法规规定,参照国务院国资委实施意见,河北省国资委近日制定印发了《关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》(冀国资字〔2020〕228号,以下简称《实施意见》)。

《实施意见》从体制机制、主要工作、重点领域以及内部审计监管等方面,对深化监管企业内部审计监督工作提出了明确要求:一是进一步完善内部审计管理体制机制。明确建立健全党委、董事会(或主要负责人)直接领导下的内部审计领导体制,发挥董事会审计委员会管理和指导作用,完善激励约束机制,压实工作责任,加强集团总部对内部审计工作的统一管控。二是强化内部审计监督。围绕贯彻执行党和国家重大方针政策、省委和省政府决策 ……
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