浙江省国资委关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见
浙江省国资委关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见
发布日期:2021-01-05|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:国企网
浙国资监督〔2021〕1号

关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见

各省属企业、委直属单位:

为进一步推动省属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》,按照《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)和《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发〔2015〕17号)等有关要求,现就深化省属企业内部审计监督工作,提出如下意见:

一、总体要求

(一)指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央和省委、省政府关于加快建立健全国有企业和国有资本审计监督体 ……
继续阅读(剩余:92.66%)
请登录后识别阅读权限!

扫码在手机上打开本文
DN:N06263520230702N
© 2003-2024 国企网 版权所有   未经许可,均不得转载有    网安备51019002001697号