西安市国资委关于进一步加强监管企业内部审计工作的通知
西安市国资委关于进一步加强监管企业内部审计工作的通知
发布日期:2014-06-24|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:国资数据中心
各监管企业:

近年来,按照国资委的要求,监管企业普遍建立了较为完善的现代企业制度和法人治理结构,普遍实行了新的企业会计准则,普遍进行了财务审计监督等内控体系建设,财务管理的规范性在整体上有了很大提高,企业财务基础管理以及财务预算、决算审计等制度在企业财务管理中得到较好执行和落实,充分发挥了企业的财务分析功能,有效降低了企业财务风险,各监管企业资产负债率保持了相对合理水平,国有资产保值增值率逐年稳步上升。但当前也存在一些比较明显的问题,一是少数企业对内审工作重视不够,机构不健全,重要子公司尚未设立独立的内审机构,制约了内部审计工作的开展。二是部分企业审计理念还不适应审计转型和业务发展的需要,跟不上企业发展要求,工作思路不清、工作领域不宽、工作方式落后,难以适应集团化管控需要。三是一些企业内审队伍建设 ……
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